证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2024-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提减值准备的情况概述
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则第8号——资产减值》和相关会计政策的规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能发生减值的信用及资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币11,169,399.74元,具体内容详见《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-069)。2023年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计10,266,648.69 元,具体如下:
单位:人民币元
二、计提减值准备事项的具体说明
(一)信用减值损失
公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计2,098,914.94元。
(二)资产减值损失
公司对存货等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。对于存货,在资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。经测试,本次需计提的资产减值损失准备金额合计8,167,733.75元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
2023年第四季度,公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计10,266,648.69元,对公司合并报表利润总额影响数为10,266,648.69元。
四、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实、客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
董事会
二二四年四月二十七日
证券代码:688210 证券简称:统联精密
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三) 第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(四) 主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
注:2024年第一季度主要经营数据较上年同期出现了一定变化,主要系:
1、2023年第一季度受消费电子行业需求波动影响,产品需求较为低迷,整体营业收入规模较低,2024年第一季度,整体行业及产品需求较为平稳,公司研发项目有序投入量产,营业收入规模较上年同期上升88.03%;
2、报告期内,随着需求的有序释放,公司产能得以有效利用,毛利率水平较上年同期有所上升,整体利润水平均有所提升;
3、报告期内,公司持续加大对新产品、新工艺的研发,研发费用同比增长360.16万元,基于报告期营业收入同比增长幅度较大,研发投入占营业收入的比例有所降低;
(五) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用 √不适用
(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:杨虎 主管会计工作负责人:侯灿 会计机构负责人:侯灿
合并利润表
2024年1—3月
编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:杨虎 主管会计工作负责人:侯灿 会计机构负责人:侯灿
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
公司负责人:杨虎主管会计工作负责人:侯灿会计机构负责人:侯灿
(七) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2024年4月25日